Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005539
Monto de la Factura
₲ 9.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82379
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.606.386
Retención DNCP
₲ 32.251
Retención IVA
₲ 246.818
Retención Renta
₲ 164.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157253
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.528.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.528.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345965
Nombre de la Licitación
Servicios de Hotelería - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura
