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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 1.582.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153518
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.490.130

Retención DNCP
₲ 5.580
Retención IVA
₲ 43.145
Retención Renta
₲ 43.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
27/18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164973
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.255.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.255.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345335
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones de Fotocopiadoras
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar