Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 155042 | 001-001-0000813 | ₲ 29.421.000 | ₲ 29.421.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 155042 | 001-001-0000717 | ₲ 96.040.260 | ₲ 96.040.260 | 30-07-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 155042 | 001-001-0000716 | ₲ 62.575.740 | ₲ 62.575.740 | 11-06-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 155042 | 001-001-0000692 | ₲ 153.944.000 | ₲ 153.944.000 | 18-05-2010 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 155042 | 001-001-0000691 | ₲ 8.900.000 | ₲ 8.900.000 | 18-05-2010 | Ver Detalle del Pago |