Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 454570 001-001-0001355 ₲ 54.983.735 ₲ 51.244.841 13-01-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV