Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 443879 001-001-0006570 ₲ 24.771.670 ₲ 23.087.197 16-01-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV