Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210532 | 001-008-0008647 | ₲ 442.675.547 | ₲ 442.675.547 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210532 | 001-008-0008391 | ₲ 1.403.090.002 | ₲ 1.403.090.002 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210532 | 001-008-0007860 | ₲ 590.508.000 | ₲ 590.508.000 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210532 | 001-008-0007514 | ₲ 446.022.000 | ₲ 446.022.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210532 | 001-008-0007208 | ₲ 324.044.406 | ₲ 324.044.406 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago |