Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 223549 | 016-001-0002844 | ₲ 14.935.040 | ₲ 14.935.040 | 27-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 223549 | 016-001-0002840 | ₲ 47.836.160 | ₲ 47.836.160 | 24-10-2011 | Ver Detalle del Pago |