Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265477 | 001-001-0000464 | ₲ 360.000 | ₲ 360.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265477 | 001-001-0000433 | ₲ 780.000 | ₲ 780.000 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265477 | 001-001-0000354 | ₲ 2.420.000 | ₲ 2.420.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265477 | 001-001-0000340 | ₲ 2.215.000 | ₲ 2.215.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265477 | 001-001-0000270 | ₲ 4.705.000 | ₲ 4.705.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |