Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 303007 | 001-001-0017716 | ₲ 11.078.125 | ₲ 10.535.096 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 303007 | 001-001-0017597 | ₲ 10.718.750 | ₲ 10.193.336 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 303007 | 001-001-0017437 | ₲ 11.948.125 | ₲ 11.362.449 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago |