Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 348701 | 001-004-0004963 | ₲ 949.500.000 | ₲ 894.359.945 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |