Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351635 | 001-001-0010706 | ₲ 2.004.433 | ₲ 1.997.144 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351635 | 001-001-0010705 | ₲ 4.072.876 | ₲ 3.836.354 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351635 | 001-001-0010704 | ₲ 3.430.225 | ₲ 3.231.022 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351635 | 001-001-0010702 | ₲ 2.840.770 | ₲ 2.675.798 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 351635 | 001-001-0010701 | ₲ 1.711.292 | ₲ 1.705.069 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago |