Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010702
Monto de la Factura
₲ 2.840.770
Nro. Solicitud de Transferencia
147693
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.675.798
Retención DNCP
₲ 10.020
Retención IVA
₲ 77.476
Retención Renta
₲ 77.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162637
Monto Contrato
₲ 61.208.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.879.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.879.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351635
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4