| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409261 | 001-007-0061378 | ₲ 16.398.528 | ₲ 15.431.760 | 09-12-2022 | Ver Detalle del Pago |