Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422565 | 001-002-0003723 | ₲ 1.373.250 | ₲ 1.292.292 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422565 | 001-002-0003722 | ₲ 2.678.250 | ₲ 2.520.355 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422565 | 001-002-0003721 | ₲ 2.888.250 | ₲ 2.717.976 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422565 | 001-002-0003683 | ₲ 3.112.250 | ₲ 2.928.768 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422565 | 001-002-0003682 | ₲ 2.649.250 | ₲ 2.493.065 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422565 | 001-002-0003681 | ₲ 2.087.375 | ₲ 1.964.316 | 21-04-2023 | Ver Detalle del Pago |