Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003683
Monto de la Factura
₲ 3.112.250
Nro. Solicitud de Transferencia
37519
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.928.768
Retención DNCP
₲ 10.978
Retención IVA
₲ 84.880
Retención Renta
₲ 84.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225238
Monto Contrato
₲ 73.304.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.779.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.779.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422565
Nombre de la Licitación
CD N° 22/23 - Adquisición de repuestos y accesorios menores para vehiculos y desmalezadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4