Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 436974 001-002-0001032 ₲ 206.145.000 ₲ 194.281.259 19-01-2024 Ver Detalle del Pago
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