Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO 448484 003-001-0001749 ₲ 6.055.981 ₲ 5.649.460 28-07-2025 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV