Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de los Edificios 467105 001-001-0000839 ₲ 3.598.290 ₲ 3.356.747 05-05-2026 Ver Detalle del Pago
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de los Edificios 467105 001-001-0000838 ₲ 32.395.408 ₲ 30.220.793 05-05-2026 Ver Detalle del Pago
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de los Edificios 467105 001-001-0000837 ₲ 31.993.338 ₲ 29.845.712 17-12-2025 Ver Detalle del Pago
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