Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 343964 001-006-0000215 ₲ 641.400 ₲ 639.068 19-10-2018 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV