Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388230 | 001-002-0000524 | ₲ 3.570.368 | ₲ 3.380.554 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |