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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 431717 001-002-0000564 ₲ 103.213.408 ₲ 97.335.160 08-10-2024 Ver Detalle del Pago
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