Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 436357 001-001-0037766 ₲ 9.999.900 ₲ 9.319.905 17-09-2024 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV