Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312508 | 001-001-0000299 | ₲ 163.333.850 | ₲ 155.327.522 | 10-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312508 | 001-001-0000288 | ₲ 212.528.600 | ₲ 202.110.834 | 12-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312508 | 001-001-0000280 | ₲ 135.397.880 | ₲ 128.760.922 | 10-11-2016 | Ver Detalle del Pago |