Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0018358 ₲ 136.160.000 ₲ 128.252.817 17-07-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0018357 ₲ 5.060.000 ₲ 4.811.968 08-07-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0017874 ₲ 136.620.000 ₲ 128.686.104 05-07-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0017875 ₲ 5.060.000 ₲ 4.811.968 04-06-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0017391 ₲ 137.080.000 ₲ 129.119.391 24-05-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0017392 ₲ 5.060.000 ₲ 4.811.968 06-05-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 066-001-0017007 ₲ 137.540.000 ₲ 129.552.677 23-04-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0016635 ₲ 138.460.000 ₲ 130.419.250 23-04-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0016995 ₲ 5.060.000 ₲ 4.811.968 04-04-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 340156 006-001-0016636 ₲ 138.920.000 ₲ 130.852.537 19-03-2019 Ver Detalle del Pago
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