Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 400771 | 001-002-0000280 | ₲ 245.532.833 | ₲ 231.057.556 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 400771 | 001-002-0000267 | ₲ 153.808.556 | ₲ 144.740.841 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |