Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0000944 ₲ 142.600.000 ₲ 133.027.650 10-03-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0000747 ₲ 26.086.002 ₲ 24.334.920 10-03-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0000747 ₲ 116.513.998 ₲ 108.591.047 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0000544 ₲ 24.826.002 ₲ 23.137.834 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0000544 ₲ 117.773.998 ₲ 109.765.367 20-01-2025 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0000379 ₲ 141.980.000 ₲ 132.325.360 30-12-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0000004 ₲ 142.600.000 ₲ 132.903.200 13-11-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0003334 ₲ 143.220.000 ₲ 133.481.040 07-10-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0003117 ₲ 144.460.000 ₲ 134.636.720 10-09-2024 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 433772 007-001-0002893 ₲ 145.700.000 ₲ 135.792.401 08-08-2024 Ver Detalle del Pago
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