Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404970 | 001-003-0001727 | ₲ 632.707 | ₲ 595.405 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404970 | 001-003-0001726 | ₲ 1.737.865 | ₲ 1.635.411 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404970 | 001-003-0001725 | ₲ 747.695 | ₲ 703.614 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404970 | 001-003-0001724 | ₲ 1.809.053 | ₲ 1.702.400 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404970 | 001-003-0001723 | ₲ 666.778 | ₲ 627.468 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404970 | 001-003-0000172 | ₲ 8.631.738 | ₲ 8.122.858 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404970 | 001-003-0001722 | ₲ 614.276 | ₲ 578.061 | 14-12-2022 | Ver Detalle del Pago |