Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                VENTSERV S.R.L.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80077381-0
            
        
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                17-09-2015 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28002-15-114576
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                11-11-2015 - 16:34:55
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 9.384.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                022/2015
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                15-10-2015
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                3 Meses
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 0
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 0
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            287121
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            16 - Adquisición de Art. De Ferretería
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias de la Salud
        
                                    Categoría
                            
            18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        