Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                PRINTEC SA
            
                            
                                            RUC
                                    
                80018668-0
            
        
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                05-07-2018 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                LP-28001-18-159316
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                08-08-2018 - 17:16:08
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 205.810.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                92/2018
            
        
                                            
                        Monto Total de Contratación
                                    
                ₲ 208.590.000
            
                            
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                03-08-2018
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 199.996.025
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 189.049.585
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            342850
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            LPN - Licitación Pública Nacional
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        