Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                ARICIO GAMARRA FLORES
            
                            
                                            RUC
                                    
                626685-1
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Gustavo Ariel Moran Bernal
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                31-10-2018 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28001-18-164024
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                28-11-2018 - 16:19:29
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 7.836.320
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                33
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                21-11-2018
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                26-11-2018
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                05-12-2018
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 7.836.320
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 7.381.243
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            351665
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Bienes de Uso Institucional
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Odontologia
        
                                    Categoría
                            
            23 - Muebles y Enseres
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        