Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
            
                            
                                            RUC
                                    
                522881-6
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                OSCAR RODOLFO GUTIERREZ SARTORIO
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                15-11-2018 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CO-11003-19-168425
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                20-02-2019 - 15:50:54
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 19.570.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                07/2019
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                01-02-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                01-02-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 19.570.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 18.498.645
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            352324
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AD REFERENDUM)
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        
                                    Categoría
                            
            14 - Productos Alimenticios
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CO - Concurso de Ofertas
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        