Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
            
                            
                                            RUC
                                    
                1002623-1
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                GERARDO DANIEL BENITEZ AYALA
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                10-12-2018 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-40002-18-167407
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                26-12-2018 - 19:44:30
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 127.100.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                82/2018
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                19-12-2018
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                19-12-2018
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2018
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 127.100.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 119.718.956
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            353439
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de dispositivos para taponamiento de tubería
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        
                                    Categoría
                            
            18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        