Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                KUARAHY INGENIERIA S.A..
            
                            
                                            RUC
                                    
                80056652-1
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                EDGAR DANIEL CARDOZO MERELES
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                08-05-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28001-19-173799
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                03-07-2019 - 16:27:17
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 11.700.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                18/2019
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                01-07-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2019-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                01-07-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 3.900.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 3.673.515
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            354043
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CENTRAL TELEFONICA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        
                                    Categoría
                            
            2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        