Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                HERNAN ISABELINO BRITEZ
            
                            
                                            RUC
                                    
                909969-7
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                ISIDRO MANUEL FERRIOL CAÑETE
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                16-04-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28003-19-171170
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                13-05-2019 - 11:26:22
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 40.000.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                13/2019
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                07-05-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2019-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                07-05-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 39.980.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 37.658.251
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            358556
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERV. DE MANT. Y REP DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        
                                    Categoría
                            
            2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        