Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                JAVIER GENES NOGUERA
            
                            
                                            RUC
                                    
                4812734-5
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                BLAS ARTURO GALEANO MONTANIA
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                10-04-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28007-19-171160
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                13-05-2019 - 10:02:08
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 6.445.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                02/2019
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                06-05-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                06-05-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                11-05-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 6.445.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 6.246.494
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            359181
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUSICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        