Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                CELEXX S.A.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80027703-1
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                ENRIQUE DAMIAN VILLALBA DURE
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                22-07-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                LP-40003-19-175910
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                14-08-2019 - 11:41:47
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 7.358.800.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                19/2019
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                09-08-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                09-08-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2020
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 7.358.800.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 7.332.040.727
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            365915
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Botellas de Vidrios de 750 ML y 450 ML
        
                                    Convocante
                            
            Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Capasa
        
                                    Categoría
                            
            18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            LPN - Licitación Pública Nacional
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        