Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                KUROSU Y CIA SA
            
                            
                                            RUC
                                    
                80002592-0
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                ANI TAMARA  MAIDANA ADORNO 
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                17-10-2019 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12005-19-179828
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                30-10-2019 - 18:03:43
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 30.742.991
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                103
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                23-10-2019
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2019-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                23-10-2019
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2019
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 30.742.991
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 28.957.662
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            366320
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN GENERAL
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        
                                    Categoría
                            
            22 - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        