Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                INFOTEC SA
            
                            
                                            RUC
                                    
                80021897-3
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Rossana Karina Cáceres
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                15-04-2020 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                LP-12008-20-189263
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                24-06-2020 - 17:00:43
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 5.796.790.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                225/2020
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                09-06-2020
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2021-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                09-06-2020
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2021
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 5.671.066.988
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 5.341.716.455
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            368941
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        
                                    Categoría
                            
            17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            LPN - Licitación Pública Nacional
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        