Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80002756-6
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Guillermo Agustín Fernández Cristaldo
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                11-03-2020 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12001-20-188190
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                06-05-2020 - 10:07:02
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 2.430.840
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                01
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                23-04-2020
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2020-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                23-04-2020
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2020
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 1.157.100
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 1.089.905
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373296
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de la Juventud  (SNJ) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de la Juventud 
        
                                    Categoría
                            
            12 - Elementos e insumos de limpieza
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        