Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                FÉLIX DARÍO GARCÍA MARTINEZ
            
                            
                                            RUC
                                    
                2490296-9
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Dario Roman Amarilla Casco
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                03-12-2020 - 11:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-30126-20-194945
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                16-12-2020 - 19:25:27
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 42.300.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                27/2020
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                11-12-2020
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                17-12-2020
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2020
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 0
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 0
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            387749
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD 25 "Adquisicion de Utiles de Oficina - Adquisicion de cartuchos, tinta y toner" 
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de San Ignacio
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc San Ignacio
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        