Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                NESTOR VEGA SORIA
            
                            
                                            RUC
                                    
                2040337-2
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Veronica Lorena Godoy Ramirez
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                24-05-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-12008-21-200204
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                14-06-2021 - 09:22:59
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 25.200.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                03/2021
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                07-06-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                07-06-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                07-06-2022
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 25.177.778
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 23.714.345
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395593
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, CAMILLAS Y PERFORADORAS A BATERÍA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital de Trauma
        
                                    Categoría
                            
            17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        