Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                OFFICE COMPU SA
            
                            
                                            RUC
                                    
                80013316-1
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                MANUEL GARCIA BENITEZ
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                29-09-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CO-28006-21-206259
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                27-10-2021 - 16:18:33
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 14.198.400
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                LPN N° 03/2021
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                22-10-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2022-12-30
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                22-10-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2022
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 14.185.878
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 13.361.340
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            399500
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc-Unve
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CO - Concurso de Ofertas
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        