Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                ANIBAL DEJESUS JIMENEZ FERREIRA
            
                            
                                            RUC
                                    
                1155596-3
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Laura Leticia Ruiz Diaz Fariña
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                02-11-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28001-21-209016
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                10-12-2021 - 13:57:14
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 2.500.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                27
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                25-11-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2022-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                25-11-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 2.497.796
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 2.352.614
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            400196
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de hotelería
        
                                    Convocante
                            
            Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad Politecnica
        
                                    Categoría
                            
            9 - Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Total
        