Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                VTG S.R.L. 
            
                            
                                            RUC
                                    
                80060802-0
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                DERLIS EMANUEL VENEGAS CAÑETE
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                24-11-2021 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-23001-21-210483
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                20-12-2021 - 14:35:56
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 73.500.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                31
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                15-12-2021
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                15-12-2021
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2021
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 71.495.455
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 69.231.655
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            400315
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de aros de seguridad para el ONC - INTN
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Intn
        
                                    Categoría
                            
            18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        