Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                GAESA SA
            
                            
                                            RUC
                                    
                80026596-3
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Guillermina Fleitas
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                21-07-2022 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-25002-22-217101
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                25-08-2022 - 11:17:54
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 68.520.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                56697
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                19-08-2022
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                19-08-2022
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                17-12-2022
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 68.458.782
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 64.698.064
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            407548
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD 6539/2022 Adquisición de Botiquines para Primeros Auxilios
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        
                                    Categoría
                            
            17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        