Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                FRIGON S.A.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80025668-9
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                MARIA TERESA CORONEL AVALOS
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                09-06-2022 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-28001-22-215730
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                19-07-2022 - 11:53:11
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 20.500.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                2887 AL 2889
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                27-06-2022
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                27-07-2022
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2022
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 20.500.000
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 19.309.509
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            407925
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y CONFECCIÓN DE AGENDAS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        
                                    Categoría
                            
            7 - Servicios Técnicos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        