Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                OFFICE COMPU SA
            
                            
                                            RUC
                                    
                80013316-1
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                RAQUEL ELENA SOLIS MONTIEL
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                06-09-2022 - 13:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CO-28001-22-218882
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                08-10-2022 - 11:02:03
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 50.000.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                33
            
        
                                            
                        Monto Total de Contratación
                                    
                ₲ 60.000.000
            
                            
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                04-10-2022
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                04-10-2022
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2022
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 36.956.486
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 34.855.390
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408087
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        
                                    Categoría
                            
            2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CO - Concurso de Ofertas
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        