Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                NESTOR VEGA SORIA
            
                            
                                            RUC
                                    
                2040337-2
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                DIANA PATRICIA CARDOZO LEAL
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                09-06-2022 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                LP-12001-22-215003
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                01-07-2022 - 10:53:36
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 607.500.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                03/2022
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                28-06-2022
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                29-06-2022
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2022
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 207.317.026
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 195.266.933
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408552
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de sillas de ruedas, muletas y otros para Servicio Social
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
        
                                    Categoría
                            
            17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            LPN - Licitación Pública Nacional
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Item
        