Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                INFOTEC SA
            
                            
                                            RUC
                                    
                80021897-3
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                PATRICIA CAROLINA LURASCHI PATRI
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                12-04-2023 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                LP-12008-23-229069
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                12-07-2023 - 11:31:07
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 854.029.246
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                230
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                27-06-2023
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                2024-12-31
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                27-06-2023
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                31-12-2024
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 7.086.858
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 6.609.287
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            416084
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 63/2022 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS - EJE CHACO (PTE. HAYES, BOQUERÓN Y ALTO PARAGUAY) - COBERTURA 24 MESES - MSPYBS.
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        
                                    Categoría
                            
            17 - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            LPN - Licitación Pública Nacional
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        