Datos del Contrato
                                            Proveedor
                                    
                EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
            
                            
                                            RUC
                                    
                80002756-6
            
        
                                            Administrador del Contrato
                                    
                Lidio Joaquin Cespedes Castillo
            
                            
                                            Fecha de la Resolución
                                    
                05-10-2023 - 12:00:00
            
        
                                            Código de Contratación (CC)
                                    
                CD-30228-23-233065
            
                            
                                            Emisión del CC
                                    
                01-11-2023 - 10:30:21
            
        
                                            Monto Adjudicado
                                    
                ₲ 11.200.000
            
                            
                                            Número de Contrato
                                    
                O.C. N° 04/2.023
            
        
                                            Fecha de Firma del Contrato
                                    
                27-10-2023
            
                            
                                            Vigencia del Contrato
                                    
                Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
            
        
                                            Fecha de Inicio de Ejecución
                                    
                27-10-2023
            
                            
                                            Fecha de Fin de Ejecución
                                    
                27-11-2023
            
        
                                            
                        Total Pagado por el Contrato
                                    
                                    ₲ 10.894.545
                
            
                            
                                            
                            Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                                    
                                    ₲ 10.894.545
                
            
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422099
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Insumos para Rodados 2024
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Filadelfia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Municipalidad de Filadelfia
        
                                    Categoría
                            
            11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
        
                                    Tipo de Procedimiento
                            
            CD - Contratación Directa
        
                                    Estado
                            
            Proveedor Adjudicado
        
                                    Sistema de Adjudicación
                            
            Por Lote
        